1. Buka applikasi accurate.
2. Pilih toolbar daftar pembelian faktur pembelian baru (Adanya di sebelah kiri atas).
3. Pada pilihan purchase invoice diganti dengan tanda terima baik PPN maupun Non PPN
4. Pada menu supplier pilih dari nama pemasok yang ada pada invoice / faktur menjadi pemasok baru.
5. Masukan nomer faktur atau invoice tanggal faktur = tanggal invoice tanggal kirim = tanggal hari ini
6. Nomer pajak (No. FP. Std)
7. Pilih pesanan dig anti dengan penerimaan barang
8. Ceklis no BDB sesuai yang hijau di belakang surat jalan ok
Penjelasan diatas merupakan salah satu dari tahapan yang akan kita buat ketika kita mempersiapkan laporan utang buat supplier.
Jika ada yang belum paham silahkan hubungi untuk diskusi lebih jauh lagi mengenai applikasi accurate: farkhanmubarok@gmail.com
0 comments:
Post a Comment